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Publicações da categoria JANEIRO/2021
SUMULA
EMPRESA : COOPER CARD ADM CARTÕES LTDA
REF: CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO
EMISSÃO : 27/01/21
NF: 901097
VALOR : R$ 43.340,91
ANEXO NOTA FISCAL, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 27cd7fd5d88d3c580e1f022af380b177.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : VIVO TELEFONICA S.A
REF: PLANOS ANATEL / VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN.
REF : DEZEMBRO/2020
VALOR : 854,80
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - c8557ea3dc77e7cdf32328abd28ad8be.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : SERASA S.A
Nº DOCUMENTO : 6097457
DATA EMISSÃO : 22/01/2021
PAGADOR : Rosana Ruy De Souza
VALOR TOTAL..........................R$ 285,00
ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - e20f2b7cb17cc668fae4132cb8b1a4f3.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : SERASA S.A
Nº DOCUMENTO : 6097429
DATA EMISSÃO : 22/01/2021
PAGADOR : Claudemir Valério
VALOR TOTAL..........................R$ 285,00
ANEXO BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 6c2507d4b2ec1a5b4a21d1ede117b412.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : PANÇAN & PANÇAN LTDA
SECRETARIA DA SAÚDE
REF: Consultas medicas prestadas na especialidade de pediatria
NF : 442
DATA EMISSÃO : 20/01/2021
VALOR TOTAL..........................R$ 5.616,00
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 9a6ae560f385f9aca5f2d6b1b1306a70.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
OBRAS : R$ 128, 72
SEG. PUBLICA : R$ 278,14
CRECHE : R$ 212,33
REF: JANEIRO/2021
FATURA : 2101.019018173
VALOR TOTAL..........................R$ 619,19
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 9b76e1906589697155b474fbfd369a0e.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
DEPARTAMENTO
REF: FEVEREIRO/2021
FATURA : 2102.019097187
VALOR TOTAL..........................R$ 348,80
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 20ee6314778fe9d466e99402ec216fd7.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO TUTELAR
REF: FEVEREIRO/2021
FATURA : 2102.019066126
VALOR TOTAL..........................R$ 250,07
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 37695d9d3beb623f4a98bea38d7a40f6.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: FEVEREIRO/2021
PERIODO : 18/12/20 a 17/01/21
FATURA : 2102.019096821
VALOR TOTAL..........................R$1.328,60
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 2a4f59b783d6ccd2e3f0816c34e22d6b.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
CONSELHO TUTELAR
REF: JANEIRO/2021
FATURA : 2101.018611184
VALOR TOTAL..........................R$ 249,84
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - c4e6541ad7e7ba8baad8d6c475358a3f.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: JANEIRO/2021
PERIODO : 02/12/20 a 01/01/21
FATURA : 2101.018913760
VALOR TOTAL..........................R$ 1.806,77
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 26/05/2021 - 3d3836b7d3c8abf617d6f88ba0416c1b.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: JANEIRO/2021
FATURA : 2101.018782808
VALOR TOTAL..........................R$ 294,82
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 25/05/2021 - 294b654e349bc172d275f57bb99e45dc.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: JANEIRO/2021
FATURA : 2101.018709416
VALOR TOTAL..........................R$ 201, 92
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 25/05/2021 - f94637c4f5044289c27550d12e4724a1.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
REF: CONSUMO INTERNET
REF: JANEIRO/2021
FATURA : 2101.018802164
VALOR TOTAL..........................R$ 374,00
ANEXO FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 25/05/2021 - 208d0a32261a539153cb0cb37376650a.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
EMPRESA : NEW COMPANY LICITAÇÕES
REF : copos descartaveis
NF: 13311 SÉRIE : 1
VALOR UNITARIO : R$ 63,00 QUANT : 2
VALOR TOTAL: R$ 126,00
ANEXO NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO
- Arquivos anexos
- 24/05/2021 - 22f8f6bee32a2517402a0752066f9f6f.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo